把增值税做到了主营业务收入里面了,现在要把增值税单独体现冲主营业务收入的金额,应

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问题现象:把增值税做到了主营业务收入里面了,现在要把增值税单独体现冲主营业务收入的金额,应该怎么调整呢

最佳答案:

贷主营业务收入负数应交税费

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贷主营业务收入负数应交税费

追问:借 是什么科目呢

没有借方贷方负数就是借方

与“把增值税做到了主营业务收入里面了,现在要把增值税单独体现冲主营业务收入的金额,应”相关的会计问答如下:

问:坏账准备转回再计算应纳税所得额的时候是调减,是不是...

答:您好,是的,理解没错。

问:查账征收的企业要做应纳税所得额调增。所有买的发票都...

答:合理只要发票不合理不能抵扣所得税

问:(1)计算该企业投资收益项目应调整的应纳税所得额;...

答:同学您好(1)企业投资收益项目应调整的应纳税所得额调减60万(2)营业外支出调增25万(3)销售费用和管理费用合计应调增27.5万(4)利息支出调增22万(5)所得税66.125

问:利润总额250588,显示应纳税额是33617.6,这个是怎么...

答:利润总额是250588元,按生产所得的个税税率是20%,速算扣除数是10500元。需要缴纳的生产经营所得税的个税是:(250588-5000*6)*20%-10500=33617.6元正常应是有成本费用的

问:假如张三2020年全年综合所得就A公司一处收入50000,...

答:应纳税所得额为50000*80%%2B50000-60000=30000个税应交30000*3%=900所以应退7100

上个问答:老师请问一下上个月计提增值税和税金及附加计提比实际多了这个月做账分录应该如何处理

下个问答:新设立的公司有实缴注册资本,缴纳什么项目的印花税,现阶段印花税是不是免交请问出自

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