老师请问一下上个月计提增值税和税金及附加计提比实际多了这个月做账分录应该如何处理

发布:会计论坛阅读:209时间:9个月前

问题现象:老师请问一下上个月计提增值税和税金及附加计提比实际多了这个月做账分录应该如何处理上个月多余的计提额

最佳答案:

你好,原计提分录红字冲回差额就可以。

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你好,原计提分录红字冲回差额就可以。

追问:科目不变就是这个月直接红字冲红就可以了吗老师

你好,是的,冲减你多计提的就可以。

与“老师请问一下上个月计提增值税和税金及附加计提比实际多了这个月做账分录应该如何处理”相关的会计问答如下:

问3月收入如下:(1)每月取得工资收入20000元,...问:(1)计算李帆本年1月和12月工资、薪金所得应由甲公司预...

答:1、工资、薪金所得:1月预缴个税=(20000-5000-3000)*3%=360元,2月预缴个税=(20000*2-5000*2-3000*2)*3%-360=360元,3月预缴个税=(20000*3%2B10000-5000*3-3000*3)*10%-2520-360-360=1360元。2、劳务报酬所得与稿酬所得应预扣预缴的个人所得税=(3600-800)*20%%2B20000*(1-20%)*(1-30%)*20%=2800元。3、财产转让所得应缴纳的个人所得税=(720000-420000-12000)*20%=57600元。4、利息收入应缴纳的个人所得税=0(免税)。

问:3月收入如下:(1)每月取得工资收入20000元,...

答:你好,你具体疑问是什么?

问:工资能不能作为企业费用税前扣除呢

答:你好是的 都要分别报的 。可以计入费用到时扣除的你实际就是员工产生的工资支出

问:(1)交完“三险-金”后 每月取得工资10 000元;...

答:你好,同学。正在为你解答,请稍等

上个问答:老师您好现在有两家公司A和B向C公司购货对公转账及取得的进项发票都是A公司但是这

下个问答:把增值税做到了主营业务收入里面了,现在要把增值税单独体现冲主营业务收入的金额,应

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