问题现象:老师您好!我司为小规模纳税人,六月份付花艺款5万元,做长期待摊费用,当时发票未到,六月份账套已结账。现七月份收到一张开票日期为5月份的增值税专用发票金额75000元,也就是余款两万五未付,请问七月份账务怎么处理?谢谢!
最佳答案:
您好,您六月份的分录怎样写的?
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您好,您六月份的分录怎样写的?
追问:借长摊5万贷银存5万
借长滩五万负数带银行存款五万负数,然后按照发票的金额入账您这个花艺具体是用到哪里的?
追问:用于公司门店外墙装饰
您收到发票时,前面坐上面写的红冲的分录,按照发票金额入账,借长期待摊费用七万五贷银行存款五万,应付账款两万五
追问:公司6月份才正式开业,5月6月产生的费用都做在长期待摊里, 现在7月份才有收入,所以7月份可以做当期损益
追问:嗯,明白了,老师,非常感谢您的回复
您好,可以的,不客气,祝您工作学习愉快
与“老师您好!我司为小规模纳税人,六月份付花艺款5万元,做长期待摊费用,当时发票未到”相关的会计问答如下:
问:电算化形考任务9第三题做了好多遍了,都是错的?
答:这是学堂的课程吗 ?
问:老师,个体工商户申报第二季度个人生产经营所得税,...
答:你好自动的1-6月份的
问:租金收入的发票税率是多少呢?
答:具体是什么业务呢
问:我们公司是开餐饮店的,现在开的电子发票都是零税率,...
答:就是按照发票上个金额和税额入账
问:社保待转金冲减台账金额是怎么算出来的啊
答:你好,就是待转基金减去应缴社保费
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