老师好,我公司固定资产,原价10000,已提折旧2000.处理后收到9000元的

发布:会计论坛阅读:377时间:4年前

问题现象:老师好,我公司固定资产,原价10000,已提折旧2000.处理后收到9000元的废料收入。这个分录是怎么写的?谢谢老师。

最佳答案:

你好 借固定资产清理8000累计折旧2000贷固定资产 收到钱 借银行存款9000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 。 你把固定资产清理余额结转到资产处置损益科目去

会计资料网为您带来有关老师好,我公司固定资产,原价10000,已提折旧2000.处理后收到9000元的废料收入。这个分录是怎么写的?谢谢老师。的更加详细的解答。

你好借固定资产清理8000累计折旧2000贷固定资产收到钱借银行存款9000贷固定资产清理应交税费-应交增值税 。你把固定资产清理余额结转到资产处置损益科目去

追问:老师 ,借:固定资产清理1000,贷:资产处理置损益1000,对吗?谢谢老师。

你好 不是你要先把9000价税分离下到固定资产清理和增值税去第二笔分录里面。 你才能判断固定资产清理的余额在借方还是贷方

与“老师好,我公司固定资产,原价10000,已提折旧2000.处理后收到9000元的”相关的会计问答如下:

问:下面门店给总公司转账以及收到总公司转来的款如何做分...

答:您好,如果是有销售就做应收,确认收入。如果只是往来款,做其他应收款

问:同一家公司工商银行转账20000到交通银行会计分录怎么...

答:同学你好借:银行存款-交通银行贷:银行存款-工商银行(付款凭证)

问:你好,老师,收到这个票如何做分录?法人私人账户转账...

答:你好借管理费用-技术服务费 贷其他应付款=法人

问:银行转账到个人,个人用微信支付费用,这个做分录时,...

答:你好 应该计入其他应收款-备用金-个人 里面以后冲账

问:老师好,银行给给对公户转账...这个分录也嗯呢做呢?谢谢

答:同学您好,借:管理费用-其他80贷:银行存款 80

上个问答:你好,老师,我想问一下,计提社保,个人部分计提管理费用吗,是不是:借:管理费用,

下个问答:厂家要求经销其面包的经销商开具现代服务类别的专票,可以开吗

相关文章

网友评论