问题现象:老师固定资产塔吊从A公司开票给B公司,金额开塔吊静值可以吗?然后怎么做分录?
最佳答案:
按照实际的销售额开发票,
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按照实际的销售额开发票,
借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产销售变价:借:银行存款贷:固定资产清理应交税费一应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋:清理盈余借:固定资产清理贷:资产处置损益清理亏损时借: 资产处置损益贷:固定资产清理
追问:怎么样来评估销售额,都是自己的公司?少开点发票?
好,就是实际销售多少钱?你就按多少钱开发票,应该按照市场上公允的价格
追问:老师,评估证明和销售合同要不要,市场公允价值就是市场价,能买多少就是多少
就是按照市场价能卖多少钱,你就按多少价钱处置
追问:老师B公司收到这张发票跟新买的机机械设备塔吊一样入账吗?怎么做分录?
你好,是的,借固定资产贷银行存款。
追问:一般我第二个月借累计折旧,贷固定资产,如果我要一次性做成本,不摊销怎么做分录,报税的时候要怎么处理
会计上是正常计固定资产,按月折旧税法上可以一次性作为成本费用扣除
追问:老师你的意思折旧照常,那一次性做成本,那怎么做分录
https://mp.weixin.qq.com/s/di-tYnm1f6zLK2722tww9w会计上正常按月折旧,这个链接在浏览器里打开是完整的账务处理
追问:谢谢老师!还有个问题,二手塔吊的摊销年限怎么算
您好,按照尚可以使用的年限计提折旧
与“老师固定资产塔吊从A公司开票给B公司,金额开塔吊静值可以吗?然后怎么做分录?”相关的会计问答如下:
固定资产计提的折旧记账凭证,后面需要附原始凭证
你好,固定资产折旧统计表。
为什么两笔分录借方不一样?
你好,具体的什么业务?
从科技厅申请到的专项资金发放劳务费和工资表一
你好,借:支出 贷:应付职工薪酬
老师你好,进项税额多出的留抵,也就是转出未交增税
你好,进项税额本期借方的余额,也不可以不进行账务处理
老师 购进发是免税的,当时做的分录是借:库存产
你好借;应交税费——应交增值税(进项税额) 900贷;库存商品 900
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