老师企业所得税汇算清缴时多交了企业所得税600元,面上需要调吗?

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问题现象:老师企业所得税汇算清缴时多交了企业所得税600元,面上需要调吗?

最佳答案:

您好,多交税款可以申请退税

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您好,多交税款可以申请退税

不用调帐,做退税的分录

追问:之前我已经做了退税分录 借应交税费—企业所得税贷利润分配—未分配利润,这样对吗?

借银行存款贷,应交税费,借应交税费贷,未分配利润

追问:由于一些原因,税务局不给退税 让我回来调表调平了,我在这个表上调整了 分录要做吗

追问:这个表调整了,老师你看一下

您好,是汇算清缴吗?如果汇算清缴调表不调账

追问:是的那净利润不就不一样了吗?

汇算清缴,就是调表不调账,如果多交税款,就做退税的分录

追问:汇算清缴时如果不想退税就在纳税调增项目明细表中第七项目进行纳税调增是吗?

好,是的,如果您不想退税,就在纳税调整明细表,调整应纳税所得额就可以了

https://www.acc5.com/course/course_11918.html汇算清缴的视频 课程

追问:那我如果不想补交税,就在纳税调整明细表中其他项目进行纳税调减是吗?可能这样分险比较大吧

追问:谢谢老师 我一会看一下

你好 人为操作就是有不确定的风险的

追问:明白 ,多交可以,少交分险就大了

您好,是的,您的理解完全正确

与“老师企业所得税汇算清缴时多交了企业所得税600元,面上需要调吗?”相关的会计问答如下:

问:政府补贴做什么科目?属于不征税收入吗?

答:你好,做其他收益,一般是不征税的

问:该科目,申报所得税时是填营业收入还是不征税收入(减...

答:你好,这个是要交税的

问:但是这笔款项按照政策属于不征税收入,如果计入政府...

答:你好,这个计入限定性收入

问:不征税收入怎么填?急急急!谢谢!公司没有用营业成本...

答:你好 1. 营业收入 =其他业务收入%2B主营业务收入2. 利润总额看你利润表的利润总额 写3. 营业成本 =其他业务成本%2B主营业务成本来写 4.你有免税备案的免所得税的嘛?没有的不填写的

问:老师,企业收取的稳岗补贴,征增值...属于不征税收入吗?

答:你好,不缴纳增值税,也不缴纳所得税,但是该笔收入对应的支出也不得税前扣除,说白了对所得税也是没影响的。

上个问答:增值税申报这个附表是填什么数据的

下个问答:我们公司开出13万元的销项票,需要多少进项票的抵扣,怎么计算

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