问题现象:老师好,购买金税盘和服务费,抵减增值税的分录如何做呢?谢谢
最佳答案:
借:管理费用贷:银行存款实际减免时借:应交税费-应交增值税(减免税额)贷:管理费用
会计资料网为您带来有关老师好,购买金税盘和服务费,抵减增值税的分录如何做呢?谢谢的更加详细的解答。
借:管理费用贷:银行存款实际减免时借:应交税费-应交增值税(减免税额)贷:管理费用
追问:谢谢老师。一般纳税人和小规模账务处理是一样的吗?
一样,这个对一般和小规模都是全额抵减,所以一样的
追问:那麻烦老师给说下小规模和一般纳税人是如何申报这个抵减税的,都分别对应填哪张表的哪个栏次呢?谢谢老师
《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,
与“老师好,购买金税盘和服务费,抵减增值税的分录如何做呢?谢谢”相关的会计问答如下:
请交友网站开增值税发票 应该是什么项目?
你你们提供的什么服务
为什么两笔分录借方不一样?
你好,具体的什么业务?
从科技厅申请到的专项资金发放劳务费和工资表一
你好,借:支出 贷:应付职工薪酬
老师在吗,公司是打桩的,开增值税专用发票的税收分
搜索打桩服务https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index这是免费的开票编码查询 软件,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。
老师你好,进项税额多出的留抵,也就是转出未交增税
你好,进项税额本期借方的余额,也不可以不进行账务处理
网友评论