问题现象:我9月份开的进项票,在申报的时候能不能抵扣
最佳答案:
你好!不可以,你9月申报的时候不能抵扣。
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你好!不可以,你9月申报的时候不能抵扣。
追问:这个是不是代表我8月份认证了4份,税额3万多,加上我留底,销项—进项,是我要交的税
你好!是的。就是这个意思,销项-进项-留底
追问:这个认证平台是不是代表我认证了35192.38税额,我申报时就会体现在附表上
你好!对的了,你到时候读入进项就好了。
与“我9月份开的进项票,在申报的时候能不能抵扣”相关的会计问答如下:
:然后进项税抵扣是主要在材料商那获得票据然后到税务局...
:你好进项抵扣均按照增值税专用发票上面的增值税税额进行认证然后抵扣
:然后进项税抵扣是主要在材料商那获得票据然后到税务局...
:你好!如果施工单位是小规模,就不是9%的销项了。一般纳税人才会是9%
:请一下,8月15号之前申报增值税,想抵扣进项,...
:现在勾选认证只需要您在8月15日前,并且在7月所属期增值税申报之前勾选就可以
:这样是不是在申报6月份增值税的时候时候没办法抵扣?...
:如果供应商开过来的发票,开票日期是7.1以后的,那申报6月份增值税时是认证不到这张发票的多交的6月份销项税只能留抵,不能退税
:合计金额为260000元,其税额在本期全部申报抵扣进项税...
:你好,题目的要求是做什么
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