内账的凭证只有收入,费用,成本,利润不涉及税吧,那月末就结转收入费用成本就行了吧

发布:会计论坛阅读:56时间:4年前

问题现象:内账的凭证只有收入,费用,成本,利润不涉及税吧,那月末就结转收入费用成本就行了吧

最佳答案:

你好,会涉及税,只是进项,销项都不用做价税分离而已

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你好,会涉及税,只是进项,销项都不用做价税分离而已

追问:不是发票都拿去做外帐了,内账还要做啥税

你好,内账会根据外账申报缴纳的增值税,企业所得税,附加税等税款 做缴纳税款的分录

追问:分录咋样的

你好,内账根据外账缴纳的税款这样做分录借;税金及附加——某某税款,贷;银行存款

追问:这样的话,外帐的所以业务都要做到内账里,只不过涉及发票的都不用价税分离吗

你好,是的,是这样的

追问:那外帐里做到内账里凭证附件用啥啊

你好,可以用缴纳税款回单的复印件作为内账的原始单据

追问:那外帐里的应收应付的内账做账用发票复印件吗

你好,是的,内账用相应发票复印件入账就是了

追问:我之前看过会计内账不包含外帐,他的内账加外帐才是一套完整的账

你好,外账缴纳的税款,内账不做处理,那这样的内账显然是错误的

与“内账的凭证只有收入,费用,成本,利润不涉及税吧,那月末就结转收入费用成本就行了吧”相关的会计问答如下:

:老师,公司6月份发生的成本费用,在7、8月份才能收到...

:你好1,6月份做成本费用暂估入账处理2,取得发票之后把之前的分录红冲,然后根据发票做相应分录,而不是把7月份拿到发票放在6月份这笔凭证后面

:我们是租赁公司,小配件平时购入走费用...这成本凭证咋做

:你好你做 借银行存款或者库存现金贷其他业务收入 应交税费-应交增值税借其他业务成本 借销售费用 负数

:那这收入我做其他业务收入的话,这成本凭证咋做

:借银行贷其他业务收入,应交税费借其他业务成本贷周转材料

:(成本费用都是总公司账户支出的,分公司账户只收营业...

:你好,你这个题是对我的定向提吗?分公司可以单独建账的

:(5)全年计入成本、费用的实发合理工资总额 400 万元...

:(3)计算业务(3)中研究开发费及业务招待费应纳税所得额调整金额研发加计扣除扣除50%,纳税调减200

上个问答:老师您好,帮忙看下,为什么资产负债表里头资产不等于负债+所有者权益呢?

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