老师您好!我是运输企业.2016年购买的的一辆车当年抵扣,转让出售了,请问增值税

发布:会计论坛阅读:65时间:4年前

问题现象:老师您好!
我是运输企业.2016年购买的的一辆车当年抵扣,转让出售了,请问增值税怎么处理,分录怎么做?

最佳答案:

您好

借:固定资产清理

累计折旧

贷:固定资产

借:银行存款

贷:固定资产清理

应交税费——应交增值税——销项税额

借:固定资产清理

贷:资产处置损益 可能在借方

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与“老师您好!我是运输企业.2016年购买的的一辆车当年抵扣,转让出售了,请问增值税”相关的会计问答如下:

:是在做分录的时候要做进项税额这个分录在做,但是在...

:您好,这个不能抵扣的意思是针对小规模纳税人而言,因为小规模纳税人的进项税额不能抵扣,所以要直接记入成本。小规模纳税人做分录时,不用做进项税额这个分录,直接记入成本,缴纳增值税时也是不能抵扣进项税额的。

:税控盘440,抵扣应交增值税分录怎么做?

:你好,借管理费用--税控盘440,贷银行存款440,减免税,借应交税费--应交增值税440,贷管理费用--税控盘440

:分录里面还要提到增值税抵扣之类的吗,还是无需提到...

:你好,购进免税的无形资产,无需提到增值税进项了

:应交税费~转出多交增值税 本年度进项税全都抵扣了,...

:你好你月末或者年末需要结转下的需要结转下的

:上一年度末进项大于销项分录借 应交税费~未交增值税...

:你好 进项大于销项的 本期不做会计处理

上个问答:老师您好,帮忙看下,为什么资产负债表里头资产不等于负债+所有者权益呢?

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