问题现象:老师我之前有确认一笔收入,借应收账款3600贷主营业务收入3000应交税费增值税销项税600但是实际收到的钱又是3000元,我该怎么做账啊
最佳答案:
差额600挂应收账款,如果实在收不回做坏账处理
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差额600挂应收账款,如果实在收不回做坏账处理
与“老师我之前有确认一笔收入,借应收账款3600贷主营业务收入3000应交税费增值税”相关的会计问答如下:
:贷:应交税费-未交增值税1000元 一周后,收到总公司划...
:你好!未收到总公司的汇款,需要记入应收账款科目的等收到款时,再做分录:借:银行存款贷:应收账款
:贷:主营业务收入 贷:应交税费一应缴增值税(销项税额...
:你好,这样做是可以的
:主营业务收入87000 应交税费13000呢?收入不应该是...
:销售价款100000元,此处是不含税金额是100000元,销项税是:100000*13%=13000元,总的销售金额是113000元
:红字贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税,在还...
:你好,红字借银行存款,红字贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税
:借:预收账款贷:主营业务收入应交税费销项税 但是这...
:账务处理怎么做呢分录
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