老师我之前有确认一笔收入,借应收账款3600贷主营业务收入3000应交税费增值税

发布:会计论坛阅读:25时间:4年前

问题现象:老师我之前有确认一笔收入,借应收账款3600贷主营业务收入3000应交税费增值税销项税600但是实际收到的钱又是3000元,我该怎么做账啊

最佳答案:

差额600挂应收账款,如果实在收不回做坏账处理

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差额600挂应收账款,如果实在收不回做坏账处理

与“老师我之前有确认一笔收入,借应收账款3600贷主营业务收入3000应交税费增值税”相关的会计问答如下:

:贷:应交税费-未交增值税1000元 一周后,收到总公司划...

:你好!未收到总公司的汇款,需要记入应收账款科目的等收到款时,再做分录:借:银行存款贷:应收账款

:贷:主营业务收入 贷:应交税费一应缴增值税(销项税额...

:你好,这样做是可以的

:主营业务收入87000 应交税费13000呢?收入不应该是...

:销售价款100000元,此处是不含税金额是100000元,销项税是:100000*13%=13000元,总的销售金额是113000元

:红字贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税,在还...

:你好,红字借银行存款,红字贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税

:借:预收账款贷:主营业务收入应交税费销项税 但是这...

:账务处理怎么做呢分录

上个问答:老师您好,帮忙看下,为什么资产负债表里头资产不等于负债+所有者权益呢?

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