问题现象:老师,我们的设备折旧期是8年的,那对应的专票进项税我应该怎么处理那
最佳答案:
一次抵扣就可以的
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一次抵扣就可以的
追问:那我现在不抵扣行不如果不想一次性抵扣的话 我分期抵扣 可以不
你好可以不抵扣你你勾选就可以不可以分期抵扣
追问:好的!谢谢老师
不用客气的应该的
与“老师,我们的设备折旧期是8年的,那对应的专票进项税我应该怎么处理那”相关的会计问答如下:
问:上期有应交税费(进项未抵扣40000(已做留底)),...
答:本期就没有留底进项税了资产负债表应交税费余额就是56000
问:我之前未抵扣进项税额是做到待抵扣进项税额科目借方,...
答:不是辅导期纳税人不是之前转回小规模纳税人不用待抵扣,借,销项税额 300 转出未交增值税100贷进项税 400
问:请问图一二例题进项税额没有说进项待抵扣科目,书本上...
答:您好现在这个已经过时了 没有分两次抵扣的了 都是一次性抵扣
问:老师您好商贸企业可以用“待抵扣进项税额”科目吗?
答:你好,如果是辅导期一般纳税人,是可以用这个科目的
问:这个差额计入什么科目,然后进项税额是不是可以全额...
答:根据事务所那边说这个报销这个最好是按发票,只是做一部分这个后续稽查有怀疑找假发票不让扣除风险这个 ,你这个不需要付款可以做借洽谈应付款 贷营业外收入
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