老师,我们的设备折旧期是8年的,那对应的专票进项税我应该怎么处理那

发布:会计论坛阅读:228时间:4年前

问题现象:老师,我们的设备折旧期是8年的,那对应的专票进项税我应该怎么处理那

最佳答案:

一次抵扣就可以的

会计资料网为您带来有关老师,我们的设备折旧期是8年的,那对应的专票进项税我应该怎么处理那的更加详细的解答。

一次抵扣就可以的

追问:那我现在不抵扣行不如果不想一次性抵扣的话 我分期抵扣 可以不

你好可以不抵扣你你勾选就可以不可以分期抵扣

追问:好的!谢谢老师

不用客气的应该的

与“老师,我们的设备折旧期是8年的,那对应的专票进项税我应该怎么处理那”相关的会计问答如下:

问:上期有应交税费(进项未抵扣40000(已做留底)),...

答:本期就没有留底进项税了资产负债表应交税费余额就是56000

问:我之前未抵扣进项税额是做到待抵扣进项税额科目借方,...

答:不是辅导期纳税人不是之前转回小规模纳税人不用待抵扣,借,销项税额 300 转出未交增值税100贷进项税 400

问:请问图一二例题进项税额没有说进项待抵扣科目,书本上...

答:您好现在这个已经过时了 没有分两次抵扣的了 都是一次性抵扣

问:老师您好商贸企业可以用“待抵扣进项税额”科目吗?

答:你好,如果是辅导期一般纳税人,是可以用这个科目的

问:这个差额计入什么科目,然后进项税额是不是可以全额...

答:根据事务所那边说这个报销这个最好是按发票,只是做一部分这个后续稽查有怀疑找假发票不让扣除风险这个 ,你这个不需要付款可以做借洽谈应付款 贷营业外收入

上个问答:老师:退税要收汇齐才能递交吗还是说和收汇是没有关系的?

下个问答:老师,我是酒店会计,前台营业日报表收入大于实际收入,财务入账应怎么记账。

相关文章

网友评论