问题现象:老师帮我检查下我的分录有没有做错?如下图
最佳答案:
你好收到时借,银行存款10贷,主营业务收入10计提提成借,销售费用贷,应付职工薪酬发放借,应付职工薪酬 贷,银行存款
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你好收到时借,银行存款10贷,主营业务收入10计提提成借,销售费用贷,应付职工薪酬发放借,应付职工薪酬 贷,银行存款
追问:但是这笔收入还要扣掉提成的呀
你好,计入收入是10万,计入费用是2万,最终计入利润 的是8万,不是从收入中减,是从利润中减。
追问:好的,明白了,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快
与“老师帮我检查下我的分录有没有做错?如下图”相关的会计问答如下:
老师,我单位的电费充值后取发票,之后再根据电表分
借预付贷银行存款,借管理费用销售费用生产成本等待预付账款。
民间非营利组织,银行收到利息,求分录?
收到利息时:借:银行存款贷:筹资费用
老师,您好!我想请教一下如果公司购买黄金用于收藏
你好,按照投资的来做,计入交易性金融资产就行了
2015年6月,B公司将其生产的N产品一批销售给A公司,
你好,同学。你这里收入为250,没有销售出去的存货为(250-160)/2=45,倒挤营业成本250-45
矿山开采企业当月对外销售应税矿产品2000吨,将自
你好(2000加200)*12用在生产上的生产领用做生产成本就跟零用原材料
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