问题现象:老师我这个月有开出去专票,但是没有进项票,如果在下个月15号之前开进来进项发票,可以抵扣我这个月的税吗?
最佳答案:
要这个月开出的进项税发票,才能抵扣这个月的销项税的
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要这个月开出的进项税发票,才能抵扣这个月的销项税的
与“老师我这个月有开出去专票,但是没有进项票,如果在下个月15号之前开进来进项发票,”相关的会计问答如下:
问:10.某涂料生产企业系增值税一般纳税人,适用的增值税...
答:1,自产产品换取其他资产,是视同销售处理的。2,借 在建工程 67800 贷 主营业务收入 60000 应交税费 增值税 7800借 主营业务成本 40000 贷 库存商品 400003,你这里可以考虑将这涂料出售的形式处理,然后出售的款项支付装修款,这样的话,消费税就是按6万计税,而不是7万计税了,增值税都不变的4,节税收益为 1万*4%5,降低计税依据和递延纳税。
问:老师,您好!如果小规模纳税人季度销售额不超过30万,...
答:你好!填写在第11行未达起征点按不含税金额填写就可以。
问:老师,公司租房子未到期转租给别的公司,可以开租金...
答:你好你有租赁的经营范围吗?增值税附加税印花税所得税。
问:3月成立的企业,第一季度初资产总额为0申报成功 ...
答:你好,可以去税务局柜台申报,或者申报的时候填写0.01
问:6、某增值税小规模纳税人2019年8月业务如下 ...
答:小规模纳税人不得抵扣进项税,所以购进货物增值税计入货物成本。捐出月饼,视同销售。综上,应缴纳增值税=【40000/(1加3%)加3000】*3%=1255.05
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