问题现象:公司采购要先付模具费用,然后下够单子之后将模具费返回给我,该怎么做会计分录
最佳答案:
您好,预付:借:预付账款 贷:银行存款收回:借:银行存款 贷:预付账款
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您好,预付:借:预付账款贷:银行存款收回:借:银行存款贷:预付账款
追问:这个预付账款应该有一个明细科目是模具费对吗?
您好,明细科目应该是某供应商,至于什么费用,在摘要写清楚就好
与“公司采购要先付模具费用,然后下够单子之后将模具费返回给我,该怎么做会计分录”相关的会计问答如下:
问:转出未交增值税,和 结转增值税减免税部分 这两个凭证...
答:你好,转出未交增值税,和 结转增值税减免税部分 可以附计提增值税的表
问:应交税费-减免税款280怎么转到未交增值税
答:借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税(减免税额)
问:应交税费-进项21500 减免440-未交增值税4360,...
答:您好,应交税费贷方26300是怎么来的呢,分录里不是只有借方26300吗
问:将减免税款转入转出未交增值税,再转入增值税,那月末...
答:您好,您已经将减免税款转入转出未交增值税,再转入增值税--这已经做结转了,月末不需要再做结转了。
问:减免税款为什么不在一开始转入转出未交增值税科目
答:您好,为了方便看出来源,所以单独设置减免税款。
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