下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是( )。A、注册会计师应当了解

发布:会计论坛阅读:265时间:4年前

问题现象:下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是( )。A、注册会计师应当了解与会计估计相关的控制B、注册会计师应当了解与特别风险相关的控制C、注册会计师应当了解与超出被审计单位正常经营过程的重大关联方交易相关的控制D、注册会计师应当了解与会计差错更正相关的控制

最佳答案:

您好,D 注册会计师应当了解与会计差错相关的控制,而不是会计差错更正相关的控制。

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与“下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是( )。A、注册会计师应当了解”相关的会计问答如下:

问:自2016年开始,大蒜价格屡创新高,“蒜你狠”席卷大江...

答:你好,1,供给,是基于一方要一方供的前提下,保持平衡,那么市场良好稳定发展,如果不平衡将会出现短缺或溢余。成吨销售,由于供大于求,那么这样就会有溢余出现在市面上,要将库存销售。2,政府,出台相关政策,宏观调控,同时国库囤积。行业,波动性供大于求,这只是暂时阶段。农民,供大于求,提早清理库存。

问:甲公司在财产清查中发现毁损L材料100公斤,实际成本为...

答:你好借;待处理财产损益 56500,贷;原材料 50000,应交税费——应交增值税(进项税额转出)6500借;其他应收款 30000,营业外支出 26500,贷;待处理财产损益 56500

问:老师,请问一下,四月份收到社保局转入的几百块,这个...

答:你好,这是什么钱?是减免的社保,你嫌弃交完了,现在退回来的吗?如果是借银行存款贷营业外收入

问:1、甲货物运输企业为增值税一般纳税人,2019 ...

答:业务1的销项税额的计算(260%2B9.7)/1.09*9%=22.27

问:加油站收到的现金有时候会存到公户上,该怎么处理?

答:你好借银存贷库存现金

上个问答:甲会计师事务所于2013年5月20日完成了A公司2012年度财务报表审计业务的所

下个问答:下列有关与特别风险相关的控制的说法中,正确的有( )。A、注册会计师应当了解和

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