建账时应收应付初始余额不对怎么调整?
建账时应收应付初始余额不对怎么调整?
差额记入未分配利润
或者将以前所有的单据都找出来
有多少做多少
有借必有贷,肯定能平的
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期初建账应收应付的明细余额怎么录入?
会计科目设置界面,将应收应付科目设置成客户供应商往来
录入日期、客户(供应商)、借或贷、期初余额就可以了。
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