跨月收到发票如何账务处理?
跨月收到发票如何账务处理?
上月收到货物的时候,应该暂估入账
借:库存商品
贷:应付账款
收到发票时,用红字冲掉以上分录
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
收到跨月报销发票怎么做账?
一般是必须票到才入账的,票没有到的话,只能是挂往来
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项税金)
贷:相关科目
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