我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象:

11.0 采购管理采购开专用发票时提示:必须选择相同供应商业务类型、币种、相同立账依据及相同流程分支的单据进行生单

客户称供应商业务类型币种都是一致的,有业务流程,告知客户将采购选项的入库开票受流程控制不勾选,看是否可以生成发票,如果仍然不可以就要检查入库单上的收付款协议是否一致。

用友原理

以上是 www.ufidawhy.com 用友软件售后服务中心小编精心整理的关于11.0 采购管理采购开专用发票...的用友软件问题的解决办法,供您参考,如果未解决您用友软件问题,欢迎点击加入用友软件社群

1用友G6E常用凭证问题用友G6E12.1年结后,在新的...?

2870客户来电咨询如何查询没有开...

3用友T3项目我的项目建立好了!但是做凭证提示这个!...?

版权声明

本篇内容由 ufidawhy 收集于网络,版权归原作者所有。
如有侵权,请联系:ufidawhy#vip.qq.com 删除,感谢合作。

下一篇 :返回列表

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

留言与评论 (共有 条评论)
验证码: