对于本月到票已结算的采购入库单如何制单,对于本月到票已...?

我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:

对于本月到票已结算的采购入库单如何制单,

具体的情况如下:

对于本月到票已结算的采购入库单如何制单,采购发票已在应付模块制单了。

您好,首先在存货核算的选项内勾选按发票核算,其次,做我们单据记账的时候,发票要进行记账,那样的话再生产凭证的时候就是根据发票来的,最后一定要记账,应付不能根据发票账单。

能具体讲解下,T6 采购发票和入库单合并制单的操作流程吗

不可以这样合并,只能在存货核算内勾选根据发票来进行核算,这样的话就是产生一张凭证。

用友英文版

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