老师您好!请问这个月要交增值税销一进=36万应交税费,上期有留抵21万,这个月要

发布:会计论坛阅读:351时间:4年前

问题现象:老师您好!请问这个月要交增值税销一进=36万应交税费,上期有留抵21万,这个月要交税费15万,请问怎么计提增值税?

最佳答案:

借应交税费应交增值税转出未交增值税15贷应交税费未交增值税15

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与“老师您好!请问这个月要交增值税销一进=36万应交税费,上期有留抵21万,这个月要”相关的会计问答如下:

问:老师,能详细讲讲企业所得税和增值税吗?...

答:您好,比如一般纳税人,收到的增值税专用发票,可以抵扣增值税,发票作为成本费用入账,可以抵扣企业所得税。比如一般纳税人,收到的增值税普通发票,不能抵扣增值税,但发票作为成本费用入账,可以抵扣企业所得税。

问:定额发票累计领用金额怎么填?我现在只使用增值税普通...

答:你领普通发票,定额的那栏不需要填写

问:老师,个体户和自然人独资有什么区别

答:你好你看看你这个自然人独资是不是特殊的有限公司 。 这样好判断

问:甲公司为增值税一般纳税人。2018年6月1日,甲公司购人...

答:您好,甲公司购入原材料的成本=(3000%2B80%2B200%2B20%2B15)*(1-6%)=3116.1万元。

问:本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不...

答:你好,没有专票设不超过30万就只填主表

上个问答:老师你帮我看下整张表有问题吗

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