问题现象:老师好,我单位的经营范围如图所示,已到税务局新增开具房产租赁项目发票,我单位对向外出租的大楼只有使用权,开具发票时应选择哪个服务项目名称呢?
最佳答案:
你好经营租赁*不动产租赁
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你好经营租赁*不动产租赁
追问:老师,如果发生应税项目,不在营业范围内的销售货物——收取门禁卡的费用,是否可以开具增值税普通发票呢?
提前问下你税务局偶然业务可以开的吧
追问:老师,个税更正申报在扣缴端哪里操作?没找到界面入口
选择上面的所属期然后找综合所得申报报表报送更正申报
追问:好的,另外我单位是事业单位,未从2019年1月起执行政府会计制度,现经审计指出,可以在7月调整会计信息系统吗?因为新旧制度衔接里要求是将2018年12月31日的科目余额转入新账科目。
建议你之前的修改下的从19年开始
追问:好的,这个相当于调整后重新做2019年起的账,对吗?
你好是的。重新调整的
追问:好的,那在做账时有跟税务局已上报的报表不一致的怎么处理呢?
税务局的那个,你应该是按新制度来申报的吧。
追问:不是,之前还是按照事业单位制度报的。
之前申报的可以不用修改
追问:好的,调整时如果有发现2018年以前的账有错的地方,也应在新账设置后再调整?
你好是的可以调整的
与“老师好,我单位的经营范围如图所示,已到税务局新增开具房产租赁项目发票,我单位对向”相关的会计问答如下:
问:税务师 你好,根据个人所得税法的规定,以下情况不...
答:是的。综合小于十二万的不需要汇算清缴。
问:老师,我公司为房地产开发公司,样板间全屋定制智能化...
答:你好,这个可以属于混合销售,签销售合同。
问:1.A企业为生产型出口企业,该产品的征税率为13%,退税...
答:(1)期初可抵扣进项税=7000(2)借:原材料2000000,应交税费-增值税(进项)260000,贷:银行存款2260000(3)借:原材料20000,应交税费-增值税(进项)8000,贷:银行存款28000(4)借:银行存款1130000,贷:主营业务收入1000000、应交税费-增值税(销项)130000(5)借:应收账款650000,贷:主营业务收入650000解答:增值税应纳税额=130000免抵退税额=7000%2B260000%2B8000-130000-650000*(13%-9%)=119000应退税额=650000*9%=58500
问:我们公司有外账会计,她做的会计报表我没看懂,所得税...
答:你好,他做了足够多的成本费用,收入也做得少
问:公司收到财付通支付科技公司转款如果做会计分录呢,...
答:您好,这个具体是什么钱?谁转的?
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