老师6月25号扎帐,但我把25以后的几笔费用做到6月份了我现在应该怎么做账?

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问题现象:老师6月25号扎帐,但我把25以后的几笔费用做到6月份了我现在应该怎么做账?

最佳答案:

你好,如果您扎账了,就记在七月份

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你好,如果您扎账了,就记在七月份

追问:但是我已经把账做到6月份了而且已经报过税了难道我直接反过账把那个分录删了?然后在7月份重新做?

你好,那您看一下你后边写的分录实际记账没有?如果没有记账,你就要删除寄到七月份

追问:那几笔费用都记账了 而且银行帐是发生在6月份的不能删除 只能6月份挂往来7月份确认费用 但分录我不会写?

借管理费用,等贷银行存款

追问:我原本6月份的分录是借:管理费用贷:银行存款我现在6月份的要挂往来应该怎么写分录?

您好,您钱已经是支付了,就不能挂往来了,贷方就应该是银行存款

与“老师6月25号扎帐,但我把25以后的几笔费用做到6月份了我现在应该怎么做账?”相关的会计问答如下:

老师,什么情况印花税计入管理费用啊

您好现在印花税都计入税金及附加 不计入管理费用

从科技厅申请到的专项资金发放劳务费和工资表一

你好,借:支出 贷:应付职工薪酬

我想一下借款费用一般借款会不会存在闲置资

同学一般借款是不考虑闲置资金的投资收益的,只有专门借款才考虑的。

,借款费用,我都不记得了。1.一般借款的资本化率是

您好,一般借款的资本化率,就是银行借款的利率。

老师您好,我是广州的会计,我们公司在深圳收购了一

这个没有什么区别,做账是一样的,和内资一样的,就是有出口的话按照出口的来做

上个问答:增值税普通发票会过期吗老师

下个问答:老师:您好,请问一下,我公司上个季度所得税报表出现一点利润缴税2.03元,银行扣

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