问题现象:老师,前期建账,公司之间的借款,没有挂账,现在还进来了,怎么样处理账目才能平衡
最佳答案:
你好,应该调整期初数,把这笔款记上,否则就只能暂挂往来或者计入收入了。
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你好,应该调整期初数,把这笔款记上,否则就只能暂挂往来或者计入收入了。
追问:怎么样挂暂挂往来
借:银行存款,贷:其他应付款。
追问:是别的公司还进来的钱
是啊,所以说还是得调整期初,要不然这笔钱不好入账。
与“老师,前期建账,公司之间的借款,没有挂账,现在还进来了,怎么样处理账目才能平衡”相关的会计问答如下:
问:小规模纳税申报本季度有开税率1%和3%的普通发票,怎样...
答:收入额都填列在3%税率那一栏。然后1%发票的不含税收入乘以2%的税额,填列到减免税明细表里面
问:请问老师一项公路路面工程,工程期不到一个月,工地...
答:可以的,你的理解很对可以计入工资并申报个税
问:用一般户把钱转到别的公司的公户,对方要开票信息,是...
答:您好,打款账号应该一致,如果不一致的,需要做出说明写委托证明
问:小规模劳务公司异地做工程需异地预缴税金吗。
答:你好!是的。是需要预交税金的。
问:我是一劳务公司,与发包方签定合同后,发包方公对公付...
答:你好,这个是有签订合同的,那么需要确认收入,需要开具发票,另外给员工支付劳务费,需要代扣代缴个人所得税
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