老师,你好,餐饮会员卡充值赠送怎么做分录,这样做对不对,充值时500送100,借

发布:会计论坛阅读:401时间:4年前

问题现象:老师,你好,餐饮会员卡充值赠送怎么做分录,这样做对不对,充值时500送100,借:现金500,销售费用100,贷:预收账款600。会员来店消费120,借:预收账款120,贷主营业务收入120,对不对?

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你好,是的,借:预收账款120,贷主营业务收入,应交税费--增值税

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问:老师今天在递交资产负债表时说资产数据不对,说以执行...

答:你好,截图下要提交的资产负债表,我看下,

问:老师好,我资产负债表应收账款,出现-230153.7应付...

答:你好,需要把应收账款负数填写在预收账款栏次正数把应付账款负数填写在预付账款栏次正数

问:在填写资产负债表时,应收账款,预收账款余额如何填写

答:同学你好,资产负债表预收账款期末数填写9000,应收账款填写0

问:资产负债表应交税费为0,但是现金流量表的支付税费为...

答:你好,现金流量表是根据公式填写的数据,支付的税费改为0,

问:资产负债表资产总计出现负数,是因为应收账款出现了...

答:你好 应该把应收账款的贷方余额转入预收账款的贷方

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