老师好,麻烦给说下购买金税盘和服务费,小规模和一般纳税人是如何申报这个抵减税的,

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问题现象:老师好,麻烦给说下购买金税盘和服务费,小规模和一般纳税人是如何申报这个抵减税的,都分别对应填哪张表的哪个栏次呢?谢谢老师

最佳答案:

小规模借应交税费应交增值税借管理费用负数在主表应纳税减征额和减免表减免项目本期发生和实际抵扣金额一般纳税人借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数比小规模多了一个附表四

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小规模借应交税费应交增值税借管理费用负数在主表应纳税减征额和减免表减免项目本期发生和实际抵扣金额一般纳税人借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数比小规模多了一个附表四

追问:谢谢老师。做分录,一般纳税人是 借应交税费应交增值税减免税款而小规模的借方就没有了三级科目,减免税款了吗?

你好是的小规模增值税就一个科目

与“老师好,麻烦给说下购买金税盘和服务费,小规模和一般纳税人是如何申报这个抵减税的,”相关的会计问答如下:

问:主营业务收入、其他业务收入、固定资产处置收入(记到...

答:你好一般的话 销售、货物进口、提供加工及修理修配劳务、银行收入等需要缴纳增值税。 就包括 主营收入其他业务收入固定资产处置、无形资产处置等业务的

问:(5)营业外收入70万元,营业外支出50万元(其中包括通过...

答:你好,需要计算,做好了发给你

问:贷:营业外收入 ②>起征点时: 销售时:借:应收账款...

答:您好,②>起征点时:销售时:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(1%)计提缴纳时:借:应交税费~应交增值税贷银行存款。

问:我月底结转收入的时候,把主营业务收入,其他业务收入,...

答:您好把主营业务收入,其他业务收入,营业外收入放在一张凭证上结转到本年利润 可以的

问:这部分增值税我走营业外收入-其他收益 对吗。...

答:你好正确的分录是借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益如果你没有其他收益这个科目 计入营业外收入也可以营业外收入在利润表是单独列报 反应在利润总额里面

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