老师,我现在做内帐,然后这个月因为过账产生的税点钱,我是记成本还是走费用,哪个更

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问题现象:老师,我现在做内帐,然后这个月因为过账产生的税点钱,我是记成本还是走费用,哪个更好。

最佳答案:

你好冲你的费用的

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你好冲你的费用的

追问:我们财务说。让我给一个好的建议。因为有五千多,我们这边是分公司,这笔钱是总公司付的,冲费用的话。我这边分录怎么做。

你们收了钱之后,不需要支付,总公司替你们付了,是吗。

追问:是我们给别人钱,别人给我们过账,然后转回给我们。扣了税点钱。这个过账的钱都是总公司付的。这个项目是我们的。只是之前供货商是没有税点的。因为不开票。现在给钱要求开票就产生了税费。我是做费用还是成本比较好,分录是怎样

你们支付的是什么业务的成本吗?然后他转回来,转给的,是公户还是私户。他给你开的成本的发票?

追问:材料的货款,私户。货款的发票

内账直接借原材料贷银行-公户借银行-私户贷原材料

追问:那这个产生的税点钱。我是计入成本和费用,

成本第一个减去第二个的差额就是支付的税点走成本

追问:我们公司和总公司是分开的财务,我们用的他们的钱。都是要记账。计入其他应付款,这是他们的钱帮我们过的账。

总公司帮你们支付的货款,比如支付给a,转给你们的私户是吗。

追问:转私户给的总公司

借原材料贷其他应付款总公司。借银行-私户贷原材料借其他应付款总公司贷银行-私户

追问:我们这边一分钱没出。是总公司直接付的。总公司要求我们这边做账,问我是走成本还是费用。

我上面的分录没有走,公户支付,都是其他应付款。要是不理解,你可以把原材料改成主营业务成本。

追问:好。谢谢你了。没看见前面的信息。所以问的有点乱了

不用客气的,应该的。

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问:假如我企业利润率3.2%,那我得取得96.8万的进项票,我...

答:您好,是的,你能需要当月有足够的进项税额,否则就需要交税的

问:比如我收到专用发票进项票或者开出发票,是不是应该都...

答:您好企业销售货物,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。企业购进货物,借:库存商品等,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款等。1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费——未交增值税。2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)。3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目。借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——预交增值税。

问:老师如果发現增值税专用材料发票有问题,要作进项专出...

答:借:预付账款贷:原材料应交税费-应交增值税-进项税转出

问:现在半年来都没交过增值税,现在收入200万,要交多少...

答:您好,具体需要看您账面的利润的

问:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款或现金(这...

答:报销单写价税合计的是的

上个问答:老师,我们办理了跨区域涉税事项,劳务发票开好了,可以要工程项目上的经理去当地税局

下个问答:我们是私营单位,投资了一个学校,但是是以实物投资的,因为学校还在建设当中,而且学

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