公司的注册费用怎么做分录

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问题现象:公司的注册费用怎么做分录

最佳答案:

借 管理费用贷 银行存款

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借 管理费用贷 银行存款

追问:9800一次记费用吗

你好,是可以的呢啊

与“公司的注册费用怎么做分录”相关的会计问答如下:

问:1、借:应付职工薪酬 贷:管理费用(主营业务成本)

答:你好这个分录可以的

问:去年重复计提了一个人的工资300元,导致应付职工薪酬...

答:分录如此做,可以的。

问:计提工资的时候账务处理 是借*费用-应付职工薪酬 贷 ...

答:一、按周转材料的核算,先是在库,领用时转在用。二、计提工资的分录是:借:管理费用——工资贷:应付职工薪酬——工资

问:1我公司贷方应付职工薪酬620095.27.我该如何做平呢?...

答:1、应付职工薪酬出现贷方,可能是多计提或者发放的处理有误,建议逐月查找原因。2、对于职工薪酬的处理如下(以6月为例):①5月结账前计提工资(按照上月数以及本月人员变动情况预计)借:管理费用/销售费用等 56573.08贷:应付职工薪酬-工资 56573.08②5月社保/公积金计提:借:管理费用/销售费用等 1537.4贷:应付职工薪酬-社会保险 1337.4应付职工薪酬-住房公积金 200③6月缴纳社保/公积金:借:应付职工薪酬-社会保险(可以根据保险明细设置三级核算科目)3452.8应付职工薪酬-住房公积金 600 贷:银行存款 3452.8④7月发放工资:借:应付职工薪酬-工资 56573.08贷:银行存款 53461.25应付职工薪酬-社会保险 2115.4应付职工薪酬-住房公积金 400应交税费-应交个人所得税 596.43⑤8月缴纳个税借: 应交税费-应交个人所得税 596.43贷:银行存款 596.43

问:老师,季报的时候填的资产负债表,应付职工薪酬,是4,...

答:你好,不是的,应是1-6月的累计数

上个问答:老师这里的先卖后买的先卖是相当把账面价值卖掉?为什么这是直接公允价值呢?是因为公

下个问答:老师,你好!请问房地产行业一个客户付全款,开具了销售发票后,会涉及到交哪些税?

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