固定资产发票是3300,上月已经入账,本月付款时扣除我方处理质量问题费用300,

发布:会计论坛阅读:297时间:4年前

问题现象:固定资产发票是3300,上月已经入账,本月付款时扣除我方处理质量问题费用300,实际付款3000,本月怎么做账?

最佳答案:

对方不开红字发票300元吗,借其他应付款 3000 ,贷银行 3000,不开红字做借其他应付款 300 贷营业外收入/库存现金

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对方不开红字发票300元吗,借其他应付款 3000 ,贷银行 3000,不开红字做借其他应付款 300 贷营业外收入/库存现金

追问:关键问题是我们是业务财务一体化的,固定资产原值发生了变动,怎么操作?

是开红字发票吗?开,你点固定资产变动这个下面去操作减少,没有变动只需要少付款转借其他应付款 300 贷营业外收入/库存现金

实务中一般不想交企业所得税,你虚挂一笔现金付款,我说实务哈

追问:明白了,谢谢

好的我先回复别的学员了

与“固定资产发票是3300,上月已经入账,本月付款时扣除我方处理质量问题费用300,”相关的会计问答如下:

问:请问,在报企业所得税时,有个资产总额要填,不能为0...

答:这个呀可以填个很小的数比如100元就可以了

问:财产清查时发现短缺原材料1000元,经查明原因后处理。...

答:您好,借营业外支出530元,其他应收款600,贷原材料1000应交税费应交增值税(进项税额转出)130。

问:甲企业为增值税一般纳税企业,存货按计划成本计价,...

答:1.借原材料100000应交税费进项税额13000贷应付账款113000

问:老师,市场组合的资金报酬率是怎么计算的 ...

答:您好,是无风险报酬率加上市场组合的风险溢价计算的。根据资料一

问:小规模纳税人3-5月征收率3%减按1%,但是由于会计操作...

答:你好 需要收回原发票并开具红字发票的,不能3%和1%同时开的

上个问答:老师,租了仓库,装修仓库费用放什么科目

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