老师,一般纳税人这个月开13%专票了,我下个月15号之前开的进项发票可以抵扣这个

发布:会计论坛阅读:487时间:4个月前

问题现象:老师,一般纳税人这个月开13%专票了,我下个月15号之前开的进项发票可以抵扣这个月的税费吗

最佳答案:

同学,你好,应该不可以。

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同学,你好,应该不可以。

追问:好的,老师9%的专票也可以抵扣的。对吧,只要是专票,不管税率多少,一般纳税人都可以抵扣的是吧

同学,是的,可以抵扣

与“老师,一般纳税人这个月开13%专票了,我下个月15号之前开的进项发票可以抵扣这个”相关的会计问答如下:

问:汇算清缴时退税会计科目,没有以前年度损益调整科目,...

答:补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴:1、计提税款时借:利润分配-未分配利润贷:应交税费-应交企业所得税2、补交税款时借:应交税费-应交企业所得税贷:银行存款

问:做分录应该是借以前年度损益调整,贷应交税费 再借应...

答:你金额不大,可以直接计入所得税费用的

问:小企业会计准则里面没有那个以前的年度损益调整怎么做...

答:你好,直接走利润分配-未分配利润

问:老师 小企业会计准则 是否没有以前年度损益调整 科目

答:您好小企业会计准则 是没有以前年度损益调整 科目

问:我单位的会计准则是小企业会计准则,没有以前年度损益...

答:可以的,同学。请看文章https://m.acc5.com/news-xuexiao/detail_80995.html

上个问答:老师好,这一问的分录怎么理解

下个问答:你好,老师,我们公司是物流行业,就是帮别人公司送货,公司有几种司机,有的司机没车

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