问题现象:老师新接一个建筑项目,只有收入发票和报销费用票,月底要怎么结转成本?
最佳答案:
你好,收入计入,借应收账款--工程款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,报销费用计入管理费用,
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你好,收入计入,借应收账款--工程款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,报销费用计入管理费用,
追问:月末成本怎么结转?
你好,月末要按完工百分比结转收入和成本,
追问:完工百分比是要项目施工人员提供一个进度吗?具体是什么?我拿什么入账?
你好,具体就是项目施工一个完工程度多少,工程监理会审核的,
追问:我这边做账只为了跟合作方对账,做个内部成本账,所以不知道怎么下手,只有收入票和报销费用票,其他啥也没,月末计提了工资,结转了收入和费用,就是这样不知道月底成本怎么整,税的话还按外账那么计提还是咋整?
你好,你们做的内账,要根据外账来做,再补充一些外账没有的,
与“老师新接一个建筑项目,只有收入发票和报销费用票,月底要怎么结转成本?”相关的会计问答如下:
:18.暂估入库(库存金额不够结转成本时才用做的分录,下...
:您好,这是会计分录,请参考
:那我怎么做成本费用,会导致现在多交企业所得税,我...
:收到了货,可以暂估结转成本的
:销售实现时结转成本,乙公司2019年度发生如下经济业务...
:您的题老师解(计算)中,请耐心等待
:目前呢我们有一笔养护费用,开了发票,并且确认了收入...
:你好!服务类的一般都是看与这个服务直接相关的支出。比如你养护的,养护的直接人工和材料做成本
:期初结存A 材料的计划成本64000 元,期中无发票到料...
:你好,需要计算做好了发给你
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