老师发放生产人员工资分录是不是这样做的计提时:借生产成本贷应付职工薪酬发放时

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问题现象:老师发放生产人员工资分录是不是这样做的计提时:借生产成本贷应付职工薪酬发放时:借应付职工薪酬贷银行/现金

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生产一线的可以这么做的

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生产一线的可以这么做的

追问:老师 月底还需要结转成产成本吗?

如果完工了,有入库,可以借库存商品贷生产成本。

追问:那这个金额我是从哪里来看呢

自己核算的料工费

追问:老师 怎么核算呢 麻烦您教我下 我没有做过

直接材料这个能核算吗就是生产a产品用多少原材料加辅料

追问:好的谢谢老师

这只是一部分,还有你的人工费,就是刚才做的那个分录对应的哪个产品用多少人工费,再加上一部分人工费,剩下的就是分摊制造费用,分摊制造费用的时候,你可以按照原材料耗用量或者是机器公式或者是人工工时来分摊

追问:人工费是不是就是工资呀每个人的

你好是的,需要分到具体的某个产品。

追问:好的 谢谢老师 感谢

不用客气的,你有不明白的可以再问。

追问:老师 我就是没有明白 那我们这个公司是生产加工肥料的 那我月底结转成本的时候是不是要把工资算进去 其他也没什么费用了吧

你们有机器吗?水电费什么的。

追问:嗯嗯 有的

那这个就是制造费用的

追问:那这个分录是不是就应该这样做库存商品贷制造费用 这样对不呀

制造费用需要分摊到生产成本里面的,不能直接转库存商品。

与“老师发放生产人员工资分录是不是这样做的计提时:借生产成本贷应付职工薪酬发放时”相关的会计问答如下:

问:请问,在报企业所得税时,有个资产总额要填,不能为0...

答:这个呀可以填个很小的数比如100元就可以了

问:编制会计分录 要求:根据下列经济业 ...

答:你好借,银行存款20000贷,股本200002借,原材料500借,应交税费——应增进65贷,银行存款5653借,生产成本80000借,制造费用800贷,原材料808004借,生产成本1000借,制造费用30000借,管理费用40000借,销售费用50000贷,应付职工薪酬1210005借,制造费用1000贷,银行存款10006借,生产成本60000贷,制造费用600007借,库存商品350000贷,生产成本3500008借,银行存款565000贷,主营业务收入500000贷,应交税费——应增销650009借,主营业务成本350000贷,库存商品35000010借,其他业务成本9000贷,原材料900011借,管理费用1000贷,待处理财产损溢100012借,主营业务收入500000贷,本年利润 500000

问:甲企业为增值税一般纳税企业,存货按计划成本计价,...

答:1.借原材料100000应交税费进项税额13000贷应付账款113000

问:小规模纳税人3-5月征收率3%减按1%,但是由于会计操作...

答:你好 需要收回原发票并开具红字发票的,不能3%和1%同时开的

问:请问老师,公司为制造业,购入的用于标明产品性质的...

答:你好你们到时要贴在产品上面去 计入辅助材料

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