问题现象:老师我7月份异地预交了增值税及附加税,印花税等,8月申报时增值为0,还要申报7月预交的附加费及印花税吗
最佳答案:
印花税需要申报的附加税零申报。
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印花税需要申报的附加税零申报。
追问:老师,印花税预交的金额我填不去,本期已缴金额这一栏的数据填不上去
你好,印花税的,你可以零申报。
需要补的安补的之后的申报
追问:预交的印花税大于申报的印花税了,如何处理呢
是多交了吗?这个咋么能多交
追问:当时预交时按合同金额交了,没有按开票金额交
那你以后只要是这个合同的都不需要申报啦。
追问:哪我这个月零申报就可以了,是吗
你好是的,可以零申报。
与“老师我7月份异地预交了增值税及附加税,印花税等,8月申报时增值为0,还要申报7月”相关的会计问答如下:
问:实际已经使用“固定资产”加工设备生产产品,产品也...
答:您好,您可以和库存一样,先暂估入账计入固定资产的
问:这部分自产产品的市场售价为200万元,同时领用以前...
答:你好,如果按12年的税法标准做借,在建工程134贷,库存商品100贷,应交税费一应增销34——200*17%借,在建工程58.5贷,原材料50贷,应交税费一应增进项转出8.5
问:已支付的外购动力费中甲产品耗用20 元,乙产品耗用40 ...
答:已回答可以看一下 不清楚的话再说
问:(2)销售自产产品,取得不含税销售收入5000元,另...
答:你好,麻烦你把题目完整的发过来看看
问:(2)销售自产产品,取得不含税销售收入5000元,另...
答:你好,麻烦把问题完整发上来
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