甘老师,我有一笔进项税额转出200.98元我用的分录是借应交税费-应交增值税

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最佳答案:

你好 进项税额转出不是应该在贷方吗 借:商品、材料 等 贷:应交税费_应交增值税(进项税额转出)月末:根据进项税转出余额 借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费_未交增值税 进项税额转出余额一直累着就行

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追问:老师,每个月增值税不是要清零吗?进项税额转出一起清零吗?

增值税除了转出未交增值税二级科目外,其他二级科目余额都转到转出未交增值税里,只是不用做分录

与“甘老师,我有一笔进项税额转出200.98元我用的分录是借应交税费-应交增值税”相关的会计问答如下:

老师好,我想咨询夏电力设计行业,增值税销项税额和

你好增值税销项税额和进项税额需要每月结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 吗,——需要的另外我还想下如果是加计扣减的怎么单独计提加计扣减的金额,——是加计抵扣的进项么?

老师你好,进项税额多出的留抵,也就是转出未交增税

你好,进项税额本期借方的余额,也不可以不进行账务处理

老师一般纳税人的增值税账务处理:是不是要将销项

您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费-未交增值税

借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税

你好,你指的是什么要做平的,

收到三代手续1500元,采用企业会计准则,小规模纳税

是的,是这样账务处理的

上个问答:公司每个月需要36万的费用,综合毛利40%,需要定多少销售额目标,老板叫我核算销

下个问答:速达软件如何将它的公司名称显示在记账凭证上

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