差额征税的项目,在开票时候要备注“差额征税”字样?然后全额开?差额只是在申报时候

发布:会计论坛阅读:154时间:8个月前

问题现象:差额征税的项目,在开票时候要备注“差额征税”字样?然后全额开?差额只是在申报时候抵减?

最佳答案:

你好, 差额开票时,会让你输入成本,备注栏显示差额征税,以及成本金额

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与“差额征税的项目,在开票时候要备注“差额征税”字样?然后全额开?差额只是在申报时候”相关的会计问答如下:

问:社保增员时提示批量修改核定时候时不允许办理缴费工资...

答:你好同学,一般是各地社保设置的原因引起的同学。批量不支持很多,

问:老师 个人年收入不超过12万,补退税金额不超过400元的...

答:您好个人年收入不超过12万,补税金额不超过400元的是可以不做汇算清缴

问:老师,我想问下房地产开发企业,土地增值税申报是按...

答:您好,房地产行业在预缴阶段,土地增值税预缴,按照预收款扣除预缴的增值税,再乘以当地规定的预缴率缴纳在清算环节,需计算项目增值税来确认土地增值税:增值额为纳税人转让房地产所取得的收入减除扣除项目金额后的余额根据增值额与扣除项目比率确定适用税率

问:1.A企业为生产型出口企业,该产品的征税率为13%,退税...

答:(1)期初可抵扣进项税=7000(2)借:原材料2000000,应交税费-增值税(进项)260000,贷:银行存款2260000(3)借:原材料20000,应交税费-增值税(进项)8000,贷:银行存款28000(4)借:银行存款1130000,贷:主营业务收入1000000、应交税费-增值税(销项)130000(5)借:应收账款650000,贷:主营业务收入650000解答:增值税应纳税额=130000免抵退税额=7000%2B260000%2B8000-130000-650000*(13%-9%)=119000应退税额=650000*9%=58500

问:老师好!请问需补缴的个税如果超400的话,不做汇算...

答:你好,累计收入超过了12万的吗?

上个问答:老师,我们是一般纳税人,第二次购买税控盘160元,航天信息给开的160元的电子普

下个问答:请老师帮忙算下融资租赁每期本金和利息

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