老师你好,我的地产公司,我预付电费的时候,借:预付账款10贷:银行存款10,收到

发布:会计论坛阅读:377时间:9个月前

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最佳答案:

你好,总包公司给你电费是什么业务

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你好,总包公司给你电费是什么业务

追问:电费是由总包单位承担的,我们先垫付

你好收到后冲减收到发票 借:银行存款贷:开发成本

追问:明白了,谢谢老师

不客气,祝您学习愉快!

与“老师你好,我的地产公司,我预付电费的时候,借:预付账款10贷:银行存款10,收到”相关的会计问答如下:

问:公司没有经营,也没有工作人员,每个月交养老保险费,...

答:你好,就是作管理费用确认,同时贷记应付职工薪酬-养老保险。

问:企业所得税资产总额以前填0都可以通过,这个季度填0...

答:你好 现在填写0是税局限制了 。你试试填写0.01试试

问:1.甲公司为增值税一般纳税人,2020年发生固定资产业务...

答:1、2020年9月B设备应计提的折旧额为(700%2B10%2B3-35.65)/5/10000*720=9.752、A设备入账价值604%2B5=609,第一年折旧额=609*2/10=121.8,2020年折旧额121.8/12*11=111.65

问:你好,电子发票怎么发到对方手机。...

答:你好 ,你好同学|一般开完之后有一个转发就可以通过短信发送到对方手机上了

问:2、某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%...

答:你好1借,原材料35000借,应交税费一应增进4201.6贷,应付账款39102.6单位成本=35000/20002借,应收账款2260贷,其他业务收入200031日,采用月末一次加权平均法计算结转发出甲材料成本。要求:编制月末结转成本的分录。加权平均单价=(30000加上35000)/(2000加上2000)=16.25借,其他业务成本100*16.25贷,原材料100*16.25借,生产成本3000*16.25借,制造费用100*16.25贷,原材料3100*16.25

上个问答:我想问一下,交印花税的时候,其他业务收入用交吗?是不是光交主营业务收入的

下个问答:请问待认证进项税额的帐务处理如何做分录呢?

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