问题现象:老师您好,请问工程完工时工程结算余额在借方或贷方如何处理?因开票结算当月已安一定比例确认了收入及成本,现完工不平,就肯定是当时确认的成本有出入,现如何处理?谢谢老师
最佳答案:
你好,工程结算科目最后不应该有余额,余额全部转到应收账款,如果有余额的话应该查找原因,把多记或少记的成本调整成正确的。
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你好,工程结算科目最后不应该有余额,余额全部转到应收账款,如果有余额的话应该查找原因,把多记或少记的成本调整成正确的。
追问:那就是:借:工程施工-毛利,贷主营业务成本吗?
如果是少记成本了,是这么调整的。
与“老师您好,请问工程完工时工程结算余额在借方或贷方如何处理?因开票结算当月已安一”相关的会计问答如下:
问:打到老板私人账户 老板收到款再给我们对公账户打去 ...
答:你好,要把之前都发票入账,做借库存商品贷应付账款或银行存款,,这些货如果都不在仓库了,要做销售,补交增值税附加税和所得税等,借其他应收款-老板(当做这些销售)贷以前年度损益调整贷应交税费(应交增值税)还要结转成本,借以前年度损益调整贷库存商品
问:想问问一个合作商让给他对公对公打款9万 完了这9万...
答:你好,这样是不可以的,打款需要有经济事由及相关原始凭证
问:想问问一个合作商让给他对公对公打款9万 完了这9万...
答:你好那你就转款做 借应付账款贷银行存款 。 借其他应收款贷应付账款 借银行存款贷其他应收款
问:现在合作商让打款9万说平账 完了对公收到款 对私再把...
答:你好,你具体疑问是什么呢?你只描述了事情经过但是没说你要解决的问题是什么呀
问:想问问一个合作商让给他对公打款9万 完了这9万他们再...
答:那你们做账的话是做你们自己的然后平帐对吧借其他应收款贷银行存款然后借银行存款贷其他应付款-老板然后借其他应付款-老板贷其他应收款
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