出口时候有产品是没有退税率的,税额填在报税表的哪一栏里

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问题现象:出口时候有产品是没有退税率的,税额填在报税表的哪一栏里

最佳答案:

那你这个就是免税的了

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那你这个就是免税的了

追问:为什么是免税的,退税率为0,不是不允许退税的么,不是要出口转内销的么

有两种情况:(1)出口时开具普通发票:填写在增值税纳税申报表附列资料表一第1栏 13%税率的货物及加工修理修配劳务行次对应的第3列和第4列中;(2)出口时未开具发票:填写在增值税纳税申报表附列资料表一第1栏 13%税率的货物及加工修理修配劳务行次对应的第5列和第6列中.

与“出口时候有产品是没有退税率的,税额填在报税表的哪一栏里”相关的会计问答如下:

问:开增值税发票,金额不含税,含税开出来一样吗。

答:你看你们那个合同送货单是含税还是不含税,出来价税合计是一样的

问:公司是污水处理企业,享受资源综合利用税收优惠,即:...

答:可以开专票,对方可以抵扣认证 一般应缴纳企业所得税

问:普通发票和增值税发票有撒区别?

答:同学你好,普通发票是增值税发票的一种。增值税发票分为两种,增值税专用发票和增值税普通发票,增值税专用发票是可以作为进项抵扣增值税销项的,而普通发票,是不能抵扣的,只能全额进成本费用里。

问:老师,季度企业所得税提示是否延缓缴纳所得税,我想选...

答:你好,同学。说明一下你们不选择延缓缴纳企业所得税的理由就可以了。比如说:本企业现在流动资金足以缴纳企业所得税,不用再继续延缓缴纳。

问:甲空调生产企业为增值税一般纳税人....

答:你好(1)计算甲企业本月的增值税销项税额 380*75%*13%加上15*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13%(2)计算甲企业本月准予抵扣的增值税进项税额 6.5加上2.6加上1.3 (3)计算甲企业本月的应纳增值(380*75%*13%加上15*(1加上10%)*13%加上(480加上120)/(1加上13%)*13%)-(6.5加上2.6加上1.3)

上个问答:老师你好请问合伙企业每个月需要报税吗?如何做它的账务处理呢?

下个问答:申报稿费银行付出备注什么

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