出差的餐饮费只有收据怎么报销?

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问题现象:出差的餐饮费只有收据怎么报销?

最佳答案:

用收据报销,可以不可以税前扣除。

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用收据报销,可以不可以税前扣除。

追问:可以作为公司的成本吗

你买主营是什么业务的?

追问:水果批发,零售

你好,这个做管理费用,或者是销售费用里面的。

追问:这都是可以报销的,算不算成公司的运营成本

是你单位的业务可以报销,属于成本费用的。

追问:为什么我们的代账会计说餐饮费都不算做成本?

主营业务成本,只有你的水果是其他的都是费用。

追问:那是可以报销的啦

你单位的业务可以报销

追问:为什么我们的代账会计说出差的餐饮不能报,最多只能算公司福利

让他说下依据是出差员工个人吃的吗

追问:是出差员工吃的

你好那就是差旅费的

追问:他还说报销油费必须要有租车合同

加油费不是单位的车得有租赁

追问:公司不可以强行报销吗?

可以报销汇算清缴调增

与“出差的餐饮费只有收据怎么报销?”相关的会计问答如下:

问:主营业务收入44778.76 应交税金—应交增值税(销项税...

答:对的,你的理解是正确的

问:会计分录结转收入时贷方是销项税额,然后借销项税额,...

答:你好 你是不是忘记把销项税转到营业外收入去了 。 怎么会有贷方差你去检查下你增值税贷方金额做对没有

问:应交增值税销项税额,再借应收账款31350,贷主营业务...

答:借应收 31350万贷主营业务收入 31350万

问:老师,请问一下我本月进项税额大于销项税额,有留底...

答:留底税额,不需要做会计分录

问:销项税额270692.92,进项税额大于销项税额,...

答:您好,当月 如果进项大于销项,不需要交增值税,不需要做会计分录。

上个问答:老师您好!最近我们公司咨询了一个专家,他给我们提供了专家咨询服务,像这种情况,对

下个问答:老师,这张表的期末余额为6000,是表示最后期末负债了6000,是吗?

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