问题现象:老师您好,请问这个题目借:应交税费—应交所得税90,贷:以前年度损益调整90。为什么是90呢。前一年度计提了营业外支出300了,应交税金—应交所得税里面应该考虑了300的营业外支出的吧。今年只是调增了60,不是应该针对增加的60做借:应交税费—应交所得税15,贷:以前年度损益调整15。
最佳答案:
您好,上年度是没有考虑那300的,因为未实际发生的支出税法不认可,交税的时候是调增了的。所以本年实际发生了,用360*25%来调减
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您好,上年度是没有考虑那300的,因为未实际发生的支出税法不认可,交税的时候是调增了的。所以本年实际发生了,用360*25%来调减
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问:咱们这里面有没有一般纳税人市政方面的教程呀
答:您好,没有一模一样的课程,市政工程的可以参考学习学堂建筑会计的真账实操
问:请问一下 这个意思 是不是建安科目 工程施工下面有...
答:你好,是的,就是这样操作的
问:老师,建筑公司给别的公司开具工程服务费的普通发票,...
答:你好!备注工程名称和所在地
问:公司建筑业一般纳税人,开票税率9%,如果有别人挂靠...
答:您好,挂靠费就是你们收的管理费,一般参考当地行业水平 在1-5之间,其他的税费就是项目上产生的,根据挂靠项目实际发生的来收
问:请问一下 项目上警示牌计入什么科目
答:记工程施工合同成本间接费
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