问题现象:5月代扣代缴了增值税,在报7月增值税申报时时想做抵扣,7月的账里是否需要做分录?7月已经结完账了
最佳答案:
你好 你做抵扣 是说的有进项税要抵扣缴纳的增值税吗 你们是一般纳税人吗
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你好你做抵扣 是说的有进项税要抵扣缴纳的增值税吗你们是一般纳税人吗
追问:是一般纳税人,代扣代缴的增值税税额可以当进项抵扣啊,只是7月已经结完账了,如果放到7月做抵扣,不知道是否需要做分录在7月账里,如果要的话那就不能在7月做抵扣了
你好 你们之前 是预缴的增值税 那么你7月要做结转的你们代扣代缴增值税的分录怎么做的
追问:预缴的增值税?我们是帮非居民企业代扣代缴的增值税,之前的分录是借 应交增值税 贷 银存
你好代扣代缴的增值税不是你公司发生的 。你怎么抵扣 。你要是自己公司产生的增值税预缴了或者有进项税的情况 产生了增值税才可以抵减的
追问:额, 问了税局可以抵扣的啊,这部分税是我们交的啊
你好 那意思 是你们代扣代缴 是公司承担的税费 。如果是这样的话你们就结转现在缴纳了是做借方 。你们后面要产生缴纳做 借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交增值税这样借贷方可以抵减 。 还有没有缴纳的就在做一笔 借应交税费-应交增值税贷银行存款
追问:??为什么要入借 银存 贷 主营业务收入这笔?怎么会有银存和收入呢?
你好 我是给你举例说明 。假如你7月产生了增值税你是不是需要做收入 对应贷方要做增值税 。 这样才会说抵减你之前缴纳的增值税金额 。我是给你举例哈你按你实际来理解
追问:好吧,但是我们是付汇方,不可能入收入的。
嗯 好的希望能帮到你
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